2022年11月17日至12月16日,省委审计委员会办公室、审计厅派出审计组对我办主要负责人经济责任履行情况进行了专项审计。根据《四川省审计整改结果公告办法》(川审委办经责办〔2022〕11号)有关要求,现将涉及财政财务收支相关问题的整改结果公告如下。
一、审计发现的主要问题
(一)关于超范围使用会议费的问题。
工作进展情况:已完成并将长期抓好落实。今年以来,我办制定整改措施,规范归类管理会议、培训申报流程,目前已健全相关制度并按要求使用会议费等资金。
(二)关于未严格执行全口径预算管理规定的问题。
工作进展情况:已完成并将长期抓好落实。严格执行全口径预算管理规定,所有财政性资金收支均统一纳入预算管理。截至12月26日,全办财政性资金预算3379.98万元已全部纳入预算管理。
(三)关于扩大基数范围缴纳职工住房公积金的问题。
工作进展情况:已完成并将长期抓好落实。我办于2022年6月按相关要求对缴费基数进行了规范。下一步将继续严格执行公积金缴存基数要求。
二、审计发现的其他问题
关于未按要求拨付委托业务费形成资金结余的问题。
工作进展情况:已完成。电子政务与研究中心对研究会的账目进行了再次核对梳理,按照“尊重历史、实事求是、严格管理”的原则,在2023年内优先使用研究会结余资金,目前已全部使用完毕。从2023年起,凡研究中心划拨委托业务费到研究会开展课题研究,需首先由研究中心与研究会签订委托协议,再由研究会对外开展委托课题研究。
三、下步工作打算
下一步,我们将不断强化政治意识和责任担当,严守纪律红线,加强督导管理,切实巩固审计反馈问题整改成果,从健全制度体系、创新管理方式等方面建立长效机制并严格执行。
中共四川省委机构编制委员会办公室
2023年12月29日
编辑:张烨